- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-11-14 21:36
只要认证期还是这个当月就可以了,比如说九月份开出去销项,然后在10月初认证进项的时候认证的所属期还是九月份就可以用来抵扣
相关问题讨论
是的 附加税是根据应交增值税来计提缴纳的 你有进项税 可以抵扣销项税的 抵减之后的金额才是应交增值税
2018-11-15 09:38:52
你好
增值税申报表,附表二
2020-01-01 10:09:26
补充申报增值税申报表,也是可以抵扣进项税的。就是申报当月应抵扣的进项税
2019-04-05 21:01:43
你可以作废2月份的申报,并去税务局更正申报1月份的增值税申报表
2019-03-07 15:38:27
你好,同学。
那你直接进去农产品申报表去更改就可以了的
2021-07-02 19:39:23
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且行且珍惜 追问
2019-11-14 21:40
朴老师 解答
2019-11-14 21:41