- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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您好,计提时根据职工所属部门:借:生产成本或费用 贷:应付职工薪酬 ,发放时:借:应付职工薪酬 贷:现金或银行存款。
2018-09-05 10:18:45
可以的可以这么做的。
2022-03-14 18:22:49
需要计提,借管理费用 贷应付职工薪酬 福利费
2019-11-17 14:41:58
可以,这个需要在汇算清缴之前发放。
2018-12-07 10:14:50
可以的
2016-04-12 11:57:01
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