你好,老师。9月份有张进项发票认证抵扣了,在10月份红冲了这张进项发票,重新又开了一张正确的进项发票给来,10月申报增值税表的时候做了进项转出,请问这时候的会计分录怎么做呢?
一 一(依依)
于2019-11-19 09:45 发布 493次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好,增值税做待抵扣增值税。
2019-01-13 14:18:21
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借成本费用,应交税费-应交增值税-进项税额。贷银行存款。
2021-08-13 08:25:56
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一般第二天才可以显示出来
2019-04-17 21:58:10
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你好 借 成本费用 应交税费-待认证进项税额 贷 应付账款或银行存款
2020-06-14 11:29:17
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借应交税费、应交增值税进项
贷应交税费待认证
2022-04-29 17:42:57
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