送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-19 11:51

你好
先做预付款项,借;预付账款,贷;银行存款
再做暂估材料入库分录,借;原材料,贷;应付账款——暂估

rctcm9 追问

2019-11-19 11:55

没发票时,借:预付账款,贷:银行存款,下月发票回来,直接,借:工程施工-材料费,贷:预付账款。这样可以吗?我们不通过库存核算

邹老师 解答

2019-11-19 11:58

你好,付款的时候材料有入库吗?

rctcm9 追问

2019-11-19 11:59

都是直接用的,我们都直接记到工程施工-材料费了。

邹老师 解答

2019-11-19 12:00

你好,那可以这样处理
付款,借:预付账款,贷:银行存款
下月发票回来,直接,借:工程施工-材料费,贷:预付账款

rctcm9 追问

2019-11-19 12:00

好的。谢谢老师

邹老师 解答

2019-11-19 12:02

不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

上传图片  
相关问题讨论
你好 先做预付款项,借;预付账款,贷;银行存款 再做暂估材料入库分录,借;原材料,贷;应付账款——暂估
2019-11-19 11:51:25
你可以把1元计入营业外收入 借:工程施工--项目--材料款12001 ,贷:应付账款--材料商 12000 营业外收入 1
2018-12-25 15:36:26
手续费冲财务费用,而不是营业外收入。
2019-04-02 21:14:26
您好收到发票,把发票放在支付那
2022-01-17 18:57:31
你好,你的处理是对的。
2019-03-04 14:56:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...