老师。 我现在接着做去年的没有做完的帐,日记账发我了做账,我对着系统上说的分录去看,一些工资表上的预付账款入账的我金额对不上,不知道我哪里出错了,(系统上的帐都是前任做的包括工资表,我们公司是做空调安装工程的,预付账款实际就是结款给工装师傅们的工资)。系统上的预付账款余额有一百几十万,之前都没有结转我也不知道怎么回事。 目前就是这个帐我理不清该怎么接着做下去,入账的部分我没有弄清楚
喜悦的鲜花
于2019-11-19 14:35 发布 1622次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-19 14:36
你是新接手,你首先按他给你的余额作为期初建帐处理,然后你在去查找错误,然后你做差错更正处理。
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你是新接手,你首先按他给你的余额作为期初建帐处理,然后你在去查找错误,然后你做差错更正处理。
2019-11-19 14:36:49
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银行日记账要用应付账款,根据你的记账凭证登记
2018-12-25 16:20:01
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你好,同学。
借,银行存款 24000
贷,预收账款 24000
借,预收账款 24000
贷,主营业务收入 24000
2021-06-04 20:56:21
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您好,是的,一般是要先做凭证再登记的。根据付款单来记,那是流水账了。
2017-08-03 22:44:58
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1.成本需要结转,还是有损益科目需要结转,2借银行 贷其他应付款,摘要是借款
2019-09-11 13:10:54
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喜悦的鲜花 追问
2019-11-19 15:09
陈诗晗老师 解答
2019-11-19 15:17