老师,您好,请问我有一个凭证需要改一下摘要8月份的凭证,但是已经结账了,是多借一贷,借:管理费用-业务提成 管理费用-业务提成 贷:银行存款 ,如果我要是调账的话该怎么调?做在10月份凭证里。
你好♡阳光
于2019-11-19 16:36 发布 1054次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-19 16:53
你是要调整什么呢
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你好,是的,只更正错误的科目就可以的这个
2020-03-12 15:46:51
你好,内帐可以这样处理
2017-01-03 14:28:05
你是要调整什么呢
2019-11-19 16:53:03
借:管理费用-社保(公司部分)其他应收款-个人部分(先交社保后发工资的情况下)贷:银行存款
2019-04-26 14:06:18
你好,不用另外录凭证
2020-07-08 15:38:51
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你好♡阳光 追问
2019-11-19 17:11
辜老师 解答
2019-11-20 08:48