你好!请问一下,上月,我收到款时做预收账款,借:银行存款,贷:预收账款。月底根据开局发票多少结转收入,借:预收账款,贷:主营业务收入,贷:应交税费—应交增值税。这个月其中有退费,借:银行存款(红字),贷:预收账款(红字)。开局红字发票时,借:预收账款(红字)贷:主营业务收入(红字),应交税费—应交税费(红字)。请问一下这样做对吗?
干净的眼神
于2019-11-19 21:57 发布 1580次浏览
- 送心意
吴少琴老师
职称: 会计师
2019-11-19 21:58
请问一下这样做对吗?
对的
相关问题讨论
反分录或者使用红字分录都可以,对你的报表影响都是一样的,没有什么关系,只是表达的方式不同而已。
2019-01-06 09:36:04
你好
是不是还开了正数发票
2021-02-27 18:26:30
你是软件的话用你上个月分录,金额用负数。
2018-12-02 08:18:22
你好,这样做其实就没有必要,借方,贷方刚好冲销了,与没有做分录没有区别的
2017-11-03 15:29:52
你好,你是说退货的分录是用红字?
2019-02-09 11:22:27
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
干净的眼神 追问
2019-11-19 21:59
干净的眼神 追问
2019-11-19 22:00
吴少琴老师 解答
2019-11-19 22:03
干净的眼神 追问
2019-11-19 22:04
吴少琴老师 解答
2019-11-19 22:15