建筑施工企业,一笔应收账款本来应该是9094002.85元的,但是2月的时候做错了,做成了借:主营业务收入-工程结算收入 10836295 贷:应收账款-**公司 10836295 ,现在4月做账的时候发现了这个问题,可以怎么调整呢?
古渣渣
于2019-11-20 09:57 发布 701次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-20 10:12
你好,您说的错误是金额错了,还是科目错了。
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您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-11-27 09:04:02
可以直接计入主营业务收入的
2017-09-02 11:07:38
您好!内账可以这样。外账一般实操中还是以开发票来确认。
2016-08-24 11:32:36
你好,可以的,就是应该这么做,收入根据发生的成本按照完工百分比法确认。
2018-09-14 11:20:56
你好,是计入到应收账款
2017-06-07 10:06:13
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