建筑施工企业,一笔应收账款本来应该是9094002.85元的,但是2月的时候做错了,做成了借:主营业务收入-工程结算收入 10836295 贷:应收账款-**公司 10836295 ,现在4月做账的时候发现了这个问题,可以怎么调整呢?
古渣渣
于2019-11-20 09:57 发布 724次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2019-11-20 10:12
你好,您说的错误是金额错了,还是科目错了。
相关问题讨论

你好,您说的错误是金额错了,还是科目错了。
2019-11-20 10:12:54

您好,应该做账,借:应收账款,贷:主营业务收入,贷:销项税。
2017-01-11 20:12:19

您好
借:应收账款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
2019-11-27 09:04:02

可以直接计入主营业务收入的
2017-09-02 11:07:38

您好!内账可以这样。外账一般实操中还是以开发票来确认。
2016-08-24 11:32:36
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