送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-20 17:06

你可以抵扣了
借进项借财务费用负数
之前少做了进项的

筱晓熙 追问

2019-11-20 17:08

之前的普票如何做分录?因为收到的发票金额跟每个月的对不上

郭老师 解答

2019-11-20 17:10

借财务费用贷银存

筱晓熙 追问

2019-11-20 17:13

我之前就已经做过分录了,只是发票是之后才收到的,再按你说的做一次那我的银行存款就不对了

郭老师 解答

2019-11-20 17:19

红冲借财务费用负数贷银存负数
做上面的,就是红冲没有发票的,然后做发票的

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相关问题讨论
你可以抵扣了 借进项借财务费用负数 之前少做了进项的
2019-11-20 17:06:38
你好,对的,是这么做的。
2020-11-29 15:10:26
您好, 借:管理费--服务费 贷:银行存款 借:应交税费--应交增值税——减免税费(一般纳税人)/应交增值税(小规模) 贷:管理费--服务费
2019-12-19 15:13:07
您好,在全部申报表菜单-通用申报里面有。
2018-12-10 09:57:56
你好,销售出去怎么做的 你们主营是销售吗
2019-12-10 10:08:28
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