老师上月一家普票开错了,今天给他家开发现了,我对上学普票开了红冲发票后开了正确的发票。我用把红冲发票也给他家一联吗?我下月针对这一正一负发票要做一个应收账款负数发票再做一个应收正数发票对吗?
李文静
于2019-11-20 17:04 发布 1074次浏览
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- 送心意
锋利老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2019-11-20 17:05
您好。冲红发票您自己保留,把重开的正确的给对方就可以,做账是您说的那样
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您好。冲红发票您自己保留,把重开的正确的给对方就可以,做账是您说的那样
2019-11-20 17:05:46
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可以的,会计分录可以
2022-04-27 15:11:23
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同学你好
资产负债表不能是负数
账上可以是负数
2021-11-24 16:01:56
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你好,根据你描述( 假如2019年有100元应收账款未收回,原因是当时发票开多了),这种情况只能是申请红冲发票的
2020-05-14 15:49:42
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您好
如果您是销售方的话 发票冲红分录是这么写的
2019-04-09 08:45:42
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