我们是小规模纳税人,我们9月份帮客户多开了2000多的发票,已交增值税,现在客户把已交的增值税金额转给我们应该怎么做账,之前交税的时候我已经做进应交税金-应交增值税了,我是做内帐
吉祥二宝
于2019-11-21 16:46 发布 760次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-21 16:47
你好,之前有做确认收入分录 吗?
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你好 小规模不走三级科目 在二级科目核算就行 走应交税费-应交增值税
2019-08-05 17:57:52
你好,贷记应交税费-应交增值税
2018-01-08 18:35:45
你好,小规模纳税人的增值税不需要计提
发生时 计入应交税费-应交增值税的贷方
缴纳时 计入应交税费-应交增值税的借方
2016-08-15 23:01:58
可以的啊,但是你第一个分录直接借应交税费,应交增值税贷银行存款退回来做相反的分录就可以的,小规模就一个科目。
2022-10-22 16:21:42
你好,不需要结转的
缴纳的时候 借:应交税费-应交增值税,贷;银行存款
2017-01-09 10:00:27
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