- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
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你这应该是事业单位账吧,收到拨款 借银行存款 贷 相关专项 按照工资表 发放时借相关专项 贷银行存款
2016-04-02 10:19:01
工作费的费用先挂往来,因为你到期了是要退给员工的吧(员工为你提供服务,这个应该是公司承担)之后在计入费用
2017-01-16 17:53:00
发工资代扣代缴的
2017-04-15 14:53:49
你好,分录参考这个的,
2019-12-26 22:45:01
你好 参考下这个 1. 计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2019-12-03 10:08:21
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