送心意

梵一老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2017-01-16 17:59

计提分录是 借管理费用-工资   借其它应付账款  贷应付工资 这样吗?

yoyo 追问

2017-01-16 18:14

还有 扣的迟到和请假费  不用在帐上显示吧?直接减掉这部分入账 是吗

梵一老师 解答

2017-01-16 17:53

工作费的费用先挂往来,因为你到期了是要退给员工的吧(员工为你提供服务,这个应该是公司承担)之后在计入费用

梵一老师 解答

2017-01-16 18:01

计提 :借:费用 贷:应付职工薪酬  发放的时候 借:应付职工薪酬  贷:银行存款  其他应收款-员工的服装费(后期退给员工的)

梵一老师 解答

2017-01-16 18:25

直接冲费用中扣除  公司未承担世界也没支付

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相关问题讨论
工作费的费用先挂往来,因为你到期了是要退给员工的吧(员工为你提供服务,这个应该是公司承担)之后在计入费用
2017-01-16 17:53:00
工作服应属于劳保用品,不属企业福利,公司应有发放标准。按规定发放。购入时可入库,发放时出库计入下列费用科目核算: 1、企业.生产工人的工服应计入:制造费用--劳保用品费 2、企业.管理人员的工服应计入:管理费用-劳保用品费 3、企业.销售人员的工服应计入:销售费用--保用品费。、   如果属于福利性质的,计入管理费用(或营业费用)--福利费,可以不计提
2019-11-15 22:05:42
同学你好,计提时,借,管理费用等科目,贷,应付职工薪酬-工资。发放时,借,应付职工薪酬-工资,贷,银行存款,应交税费-应交个人所得税,其他应付款-社保等。
2021-11-07 09:31:47
借:管理费用贷:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬贷:银行存款
2017-11-30 17:50:48
您好,1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-11-30 18:12:09
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