送心意

文老师

职称中级职称

2019-11-22 22:15

您好,收到发票的时候,借先红冲暂估,然后再按发票正常入账

雪云微 追问

2019-11-22 22:19

之后收到发票:
借:应付账款-暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款
这个是冲了暂估啊,不对吗?分录应该怎样?

文老师 解答

2019-11-22 22:24

借:原材料(不含可抵扣进项税额)负数
贷:应付账款-暂估负数
借原材料进项税额贷应付帐款

雪云微 追问

2019-11-22 22:36

下面的分录对吗?
付款
借:应付账款
贷:银行存款
收到材料没有收到发票
借:原材料 不含可抵扣进项税额
贷:应付账款-暂估
收到发票冲销暂估
借:应付账款——暂估
应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应付账款

如果支付款项的时候还没有收到货物跟发票,
借:预付账款
贷:银行存款
收到发票没收到货:
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:预付账款
之后收到货:
借:原材料
贷:预付账款

文老师 解答

2019-11-22 22:55

您好,这样也可以的,

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