送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-23 09:34

你好   那你实际是库存现金支付的才用这个科目  你虚的业务就不应该做账的

&微笑 旳弧度 追问

2019-11-23 09:50

但这些业务 拿到发票了 外账里能抵费用

meizi老师 解答

2019-11-23 09:52

你好  但是你都没有的业务 你只是为了做费用冲利润 少交税  这样就是偷税漏税的表现  是不合理的  是有风险的

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相关问题讨论
你好 那你实际是库存现金支付的才用这个科目 你虚的业务就不应该做账的
2019-11-23 09:34:36
借:库存现金 贷:其他应付款
2017-04-13 14:10:57
不能为负数,你找一下原因,然后给他更正为正的。
2023-11-24 10:51:09
你好,和你库存现金的实数一致吗
2019-06-13 18:41:59
您好,可以公司提现,也可以老板转过来现金都可以按照实际情况,
2020-08-06 14:46:48
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