- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-23 09:34
你好 那你实际是库存现金支付的才用这个科目 你虚的业务就不应该做账的
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你好 那你实际是库存现金支付的才用这个科目 你虚的业务就不应该做账的
2019-11-23 09:34:36

借:库存现金 贷:其他应付款
2017-04-13 14:10:57

不能为负数,你找一下原因,然后给他更正为正的。
2023-11-24 10:51:09

你好,和你库存现金的实数一致吗
2019-06-13 18:41:59

您好,可以公司提现,也可以老板转过来现金都可以按照实际情况,
2020-08-06 14:46:48
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2019-11-23 09:50
meizi老师 解答
2019-11-23 09:52