送心意

小刘老师

职称,注册会计师

2019-11-24 16:08

同学你好!这356是因为计提减值,造成账目价值与计税基础不同从而产生的差异。14年底的差异是364,15年底的差异就356了(354-(20-12)

上传图片  
相关问题讨论
你好,学员,期初余额是多少的
2022-08-17 17:49:11
您好,因为计提所得税费用是增加递延所得税负债,减少递延所得税资产
2021-02-05 08:34:51
你好,同学,应该选择ad
2022-05-05 19:38:40
同学,你好 确认递延所得税负债 借所得税费用 贷递延所得税负债 确认递延所得税资产 借递延所得税资产 贷所得税费用 所得税费用借增贷减 所以递延所得税费用=递延所得税负债减递延所得税资产
2022-06-09 20:31:20
您好,按你发的这是编制的抵消分录,如果之前递延所得税资产增加,抵消时冲减递延所得税资产。
2019-04-30 15:31:00
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...