- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
相关问题讨论
内账只按实际收款做,不是按开发票做,收税点这个一般做其他业务收入,
2019-11-25 16:40:52
建议反结账做去年账上,要不就做 本年做借以前 年度损益调整 贷其他应付款
2020-02-15 14:34:54
借;管理费用 等科目 应交税费 (进项税额) 贷;银行存款等科目
2016-11-09 11:37:24
你好,借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 然后如果符合减免条件,季末借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2019-02-15 13:25:31
你冲减暂估,然后按发票金额入账
2019-08-03 15:30:42
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息