在不?老师 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 营业外收入 0.31 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 其他应付款 进益澳门 -0.31 8、9、10月份少付了工资尾数,在11月怎么做会计分录?
糊涂的美女
于2019-11-26 17:06 发布 809次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论
直接调整到营业外收入就可以 不要放在其他应付款
2019-11-26 17:20:13
你好,是的,把其他应付款转为营业外收入核算
2017-09-29 17:20:11
少付的工资尾数,是冲减费用的
2019-11-26 17:07:09
你好,这个没有规定调整的。
2016-12-13 13:28:18
您好,借 其他应付款 贷 营业外收入 您是怎么不平
2019-10-20 11:23:21
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