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芭芭拉~
于2017-09-29 16:42 发布 3368次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2017-09-29 17:20
你好,是的,把其他应付款转为营业外收入核算
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在不?老师 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 营业外收入 0.31 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 其他应付款 进益澳门 -0.31 8、9、10月份少付了工资尾数,在11月怎么做会计分录?
答: 直接调整到营业外收入就可以 不要放在其他应付款
因客户违约,收取的保证金不退回,并且还要收罚款,会计分录,是借:其他应付款 贷:营业外收入 对吗?
答: 你好,是的,把其他应付款转为营业外收入核算
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
其他应付款挂账多久需要调整为营业外收入?会计分录如何做?
答: 你好,这个没有规定调整的。
老师,我们社保1月份的时候申请了困难企业社保减免,单位部分1月份有补退全部抵扣了就没有交钱,个人部分我们从员工工资扣出来了的,但是实际上面没有交钱,直接社保账户抵扣了,个人部分社保怎么平账呢,我直接做的借:其他应付款_社保,贷:营业外收入,这个分录对吗
讨论
你好,企业确定不需要支付的其他应付款转到营业外收入账不平,这个分录要怎么写呢?
想咨询一下,上月的其他应付款已经专营业外收入了,这个月又要付这笔款,请问调整的分录怎么做?谢谢
老师之前财政补助做的其他应付款,现在自查要做入营业外收入,请问怎么做调整分录?
老师请问本来应该要支付的应付账款或其他应付款,现在不用付,这个会计分录是借应付账款,贷营业外收入吗?
邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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