在不?老师 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 营业外收入 0.31 调整2019年6月5#凭证少付工资尾数 其他应付款 进益澳门 -0.31 8、9、10月份少付了工资尾数,在11月怎么做会计分录? 这个问题 库存现金支付员工工资 小数部分未支付 在11月要做什么分录调整为支付的小数部分工资
AA会计学堂-希老师
于2019-11-26 17:26 发布 948次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2019-11-26 17:27
借,应付职工薪酬
贷,X费用~工资
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借,应付职工薪酬
贷,X费用~工资
2019-11-26 17:27:11
同学 ,你好
金额多少?
2021-12-22 16:56:45
你好!红字冲减之前的营业外收入,然后做成借现金 贷其他应付款,然后支付出去
2017-05-17 14:49:54
您好,是没有问题的,您的处理非常正确
2021-12-26 18:07:31
既然说利得了,说明处置结果中有一部分是计入营业外收入的。
2020-03-06 23:00:50
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AA会计学堂-希老师 追问
2019-11-26 17:33
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2019-11-26 17:43