老师你好: 我今天开了张专票,由于我自己的疏忽,开错了,当时我就在开票系统中点击了作废,并重新进行了开具。我想请问老师,我这种操作应该是没有问题吧?我担心下个月报税的时候,销项税额会不会多出开错票的这个数字,这就意味着我们要多缴增值税。
从开始到现在
于2019-11-26 20:35 发布 913次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
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你好 没有问题 当月开错的直接作废,不用做账 不多交税款。
2019-11-26 20:38:39
一般是不会有差异的 你们没有开票的收入你要填写申报
2020-02-23 21:35:09
您好,
是的
2017-03-10 15:49:13
因为贵公司是小规模纳税人,这些基本上用不到,只需要通过应交税费-应交增值税的一贷一借体现就可以 了
2016-01-28 10:10:14
你好,是的,是把3个月应交的增值税金额加在一起做这个分录
借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免
2019-10-11 10:25:43
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