老师好,收到一张10万元的劳务普通发票,在备注栏备注:差额征税6600 在会计分录上有什么需要注意的,会计分录怎么做?谢谢
荞????????
于2019-11-27 09:03 发布 953次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-11-27 09:14
你们不需要注意的
你价税合计做账就可以
对方是安差额交增值税
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你们不需要注意的
你价税合计做账就可以
对方是安差额交增值税
2019-11-27 09:14:17
一般情况下,借;现金或者银行存款等科目,21000元,贷;主营业务收入20000,应交税费-应交增值税,1000。
2019-05-09 13:46:18
你好,直接按照发票金额处理就行。差额征税:36860不用管它
2019-03-29 19:49:44
你好,差额征税是8000不用理会,企业收到按照10000元入账即可。
2019-03-29 20:24:16
你好
借:银行存款 9982
贷:主营业务收入9506.67
应交税金—增值税475.33
借:主营业务成本 9030.48
应交税金—增值税(销项税额抵减)451.52
贷:应付职工薪酬(或者银行存款)9482
2019-10-21 10:53:43
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荞???????? 追问
2019-11-27 09:29
郭老师 解答
2019-11-27 09:38