送心意

玲老师

职称会计师

2019-11-27 10:11

你好 按原来的科目余额表的数填写期初金额

Ms. Qiu 追问

2019-11-27 10:12

你好,原来没有做过账

玲老师 解答

2019-11-27 10:18

这样做
初始建账的流程:首先需要盘点资产的金额并核实负债的金额,资产和负债的差额扣除实际收到的投资款(投资款计入实收资本科目)计入利润分配-未分配利润科目。

Ms. Qiu 追问

2019-11-27 10:20

这个期初是按上个月的月末

玲老师 解答

2019-11-27 10:30

对的 但是你不是说没做账吗

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相关问题讨论
你好 按原来的科目余额表的数填写期初金额
2019-11-27 10:11:54
你好; 如果你所有科目都盘点了 。那么你就把差异计入利润分配去  ; 到时 后期 查询到有  问题在调整利润分配  
2022-03-16 18:14:24
你好,学员,没有其他科目的话,差额调到未分配利润
2022-03-16 17:59:59
是否取得增值税专用发票还是取得增值税普通发票,如果取得普票,上述凭证处理正确,如果有税,请在验票时加入应交税费——应交增值税(进项税额)科目
2017-05-24 18:03:17
你好!是的。分录就是这样。
2021-03-03 17:13:11
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