送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-28 10:21

你好 之前你们是先赔付给了别人了吗 之前怎么做分录的

金色朱雀 追问

2019-11-28 10:27

这个保险费先进来的,赔偿支出是下个月发生的

meizi老师 解答

2019-11-28 10:28

你好 借银行存款贷其他应付款 这样挂着 下个月支付  借其他应付款贷银行存款 到时有差额做营业外收支

金色朱雀 追问

2019-11-28 10:30

老师,我们进来2100元,赔偿对方13043元

金色朱雀 追问

2019-11-28 10:32

差额营业外支出吗

meizi老师 解答

2019-11-28 10:33

嗯 是的   差额计入   借其他应付款 营业外支出贷银行存款

金色朱雀 追问

2019-11-28 10:34

知道了,谢谢老师!

meizi老师 解答

2019-11-28 10:36

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

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相关问题讨论
你好 之前你们是先赔付给了别人了吗 之前怎么做分录的
2019-11-28 10:21:07
借;管理费用 应交税费 贷;银行存款
2017-06-07 15:11:06
你好,交强险计入管理费用——交通费,车船税 借:税金及附加 贷:应交税金—车船税 借:应交税金—车船税 贷:银行存款
2019-06-11 14:57:06
借预付账款1000 借税金及附加360 贷银行存款或应付账款1360 然后1000元的按照保险期限每月摊销借管理费用等 贷预付账款
2019-01-26 09:11:44
借:管理费用--车辆费用,贷:银行存款
2017-03-04 11:48:32
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