我是购货方,上月进项发票已入账,已抵扣,因商品名称有误,这个月销货方开了一张冲红发票和一张正确的蓝字发票,请问会计分录怎么做
单薄的天空
于2019-11-28 15:53 发布 710次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
相关问题讨论

你好,主要是进项发票的分录,销项的分录,结转未交增值税的分录
2016-11-04 13:54:20

你好,具体去年分录怎么入的
2022-03-30 10:30:01

你好,借 库存商品-物资 应交税费-应交增值税(进项税额)贷 银行存款
借 营业外支出 贷 应交税费-应交增值税(进项税额转出)贷 库存商品-物资
2020-04-24 16:26:21

你好,借:应交税费-待抵扣进项税额
2019-06-11 11:08:38

你好,你需要把进项税额转到对应的材料或成本成本
借;原材料等科目 贷;应交税费(进项税额)
2018-04-16 10:51:53
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