23年12月的成本计提错误,原材料计提多了,这种情况 问
你好,也就是第4季的财务报表改成正确的吗?如果是的话,你反结账修改吧。 答
老师,工程结算后,给甲方开的发票含工程质保金,后期 问
你好是的,正规的做法就是开红字冲减。 答
老师你好,公司是原铁矿矿山企业2012年到现在一直 问
长期待摊费用不能直接冲减收入。增值税方面,转卖副产矿产生纳税义务,应按规开票纳税。企业所得税方面,长期待摊费用需分期摊销,没成本发票但有其他合法凭证,部分成本或可扣除,可能需纳税调整。建议与对方协商要发票,完善凭证管理,咨询税务机关。 答
请问多家个体户需要每一个做汇算清缴后再填写C表 问
你好,做了汇算清缴B表,然后再去填写C表。 答
老师:原来手工做就是收入成本费用=纯利润,就是人工 问
以下是两种的处理方式: 通过期初余额调整 在财务软件期初余额中,把总经办费用对应的科目期初余额减少 2 万,在社保费用相关科目(如 “应付职工薪酬 - 社会保险费”)期初余额增加 2 万。 通过会计分录调整 冲销错误分录:借:银行存款等(之前计入总经办费用时的贷方科目)20,000(金额用红字),贷:管理费用 - 总经办费用 20,000(金额用红字)。 记录正确分录:借:应付职工薪酬 - 社会保险费 20,000,贷:银行存款 20,000。 答

老师,比如公司接另一个公司的外包工程,几个月都不接账,那边公司给钱了才叫开票,没有开票的部分怎么确认收入?怎么做账呢?
答: 你好,没有开票的收入,做无票收入。
我们公司接了一个安装服务,收取1万元。我们直接外包给了另外一家公司支付8000元。我们先支付了8000元,对方也开了发票。但我们确认收入要在下个年度,请问我收到8000元发票时,怎么计账
答: 借:预付账款 应交税费(专票的话) 贷:银行存款 下一年度 再冲减预收账款 确认成本哈
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
老师我想请教下:本公司接有其他公司外包项目。但那公司长期拖欠款项,所以本公司都是以开票后才确认收入,本年10月份合同终止了,但是现在还有几个月的票没有开所以本公司也就没有确认这几个月的收入。现在没有确认的收入应该怎么处理比较好呢
答: 后期还能收到这些钱吗


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2019-11-28 19:31
汪晨老师 解答
2019-11-29 09:57
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2019-11-29 10:51
汪晨老师 解答
2019-11-29 11:00
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2019-11-29 11:03
汪晨老师 解答
2019-11-29 11:25
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2019-11-29 11:39
汪晨老师 解答
2019-11-29 13:44