老师请问预提经营性奖励和奖励基金的会计分录怎 问
预提经营性奖励 计提:按预计金额,借记 “管理费用 / 销售费用等”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”。 发放:借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 预提奖励基金 计提:借记 “利润分配 - 提取奖励基金”,贷记 “盈余公积 - 奖励基金”。 使用:先借记 “盈余公积 - 奖励基金”,贷记 “应付职工薪酬 - 奖金”,发放时借记 “应付职工薪酬 - 奖金”,贷记 “银行存款”。 答
光伏商家用产出的电顶房顶租金视同销售吗,依据是 问
你好,他不需要视同销售,他就需要确认收入。因为你销售给他的店,他销售给你房租,如果金额是一样的情况下,正好就不用支付了。本来就需要支付的。 答
老师9月销售100个门*200=20000元,单价开错了,12月 问
凭证都是一样的。借,应收账款。贷,主营业务收入,应交税费,应交增值税。 只是一个金额是正数,一个金额是负数而已。 答
老师,请问研发费用的福利费可以享受加计扣除? 问
企业符合条件的研发人员的职工福利费可以计入与研发活动直接相关的其他费用,并享受加计扣除优惠, 答
到期一次还本付息的一年期贷款 每个月需要计提 问
到期一次还本付息的一年期贷款,每个月是需要计提利息的。 答
我公司预付了一笔款窗帘款1000元(用于办公室),做的是借预付账款,贷银行存款。现在收到专票(总额3000,税率3%)并且付款了尾款2000元。应该怎么做分录?
答: 借 管理费用等贷预付账款贷银行存款
支付办公室租房押金时,分录做成了借:预付账款-个人贷:银行存款这样做账对么?
答: 押金后续会退,那这个做借其他应收款贷银行,不要做预付账款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司购买了商品房当办公室,先付定金后付尾款,还要交物业费。付定金会计分录:借:预付账款贷:银行存款付尾款会计分录:借:应付账款贷:银行存款 预付账款交物业费会计分录:借管理费用 贷:银行存款这样做对吗
答: 您好,这个是对的,对