3月共支付3-5月租金5250元,这是样做分录吗,数据对了吗 预付办公室4-5月租金 预付账款余额:3500 银行存款余额:3500 支付办公室3月份租金 借:管理费用-租金 1750 贷 :银行存款 1750
焕然
于2019-05-08 14:47 发布 884次浏览
- 送心意
宋艳萍老师
职称: 中级会计师,经济师
相关问题讨论

你好 咱用的小准则 吗
2023-05-15 16:10:12

借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项 贷:预付账款 1500
2020-03-28 15:59:43

你好,是的,可以这样处理,收到发票没有进项税, 借管理费用2500 贷预付账款2500
2020-06-08 16:34:36

对的
做分录时借:预付账款贷:银行存款,摊销时借:管理费用贷:预付账款对
2020-01-08 08:55:48

取得发票你可以 借;待摊费用 贷;预付账款
然后再按规定摊销
2016-01-28 12:10:46
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