送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-04-06 09:36

借;应付账款-暂估应付账款    贷;原材料
借;原材料    应交税费-应交增值税(进项税额)    贷;应付账款等科目

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借;应付账款-暂估应付账款 贷;原材料 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 09:36:20
你好,你给的分录就是预估材料,然后领用计入成本的分录 啊
2017-11-24 15:33:14
您机械费或材料费都是计入了工程施工,并已经结转成本了是吗,那您现在机械费或材料费的影响不太大了,都通过以前年度损益调整科目的
2021-11-12 21:43:31
你好,取得发票,冲销暂估 借应付账款 贷;原材料 1000 根据发票做材料购进 借;原材料 贷;应付账款 800 调整成本 借;原材料 贷;生产成本 200 借;生产成本 贷;库存商品 200 借;库存商品 贷;主营业务成本 200
2019-03-01 17:05:28
您好 借:以前年度损益调整1100 借:应付账款-暂估40000 贷:应付账款 41100 借:利润分配-未分配利润 1100 贷:以前年度损益调整 1100
2021-04-28 15:53:35
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