- 送心意
蒋飞老师
职称: 注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师
2019-11-30 11:23
你好!
应该做分录:
借 预付账款
贷 银行存款
相关问题讨论

你好,预交时
借:预付账款
贷:银行存款
分月摊销
借:管理费用
贷预付账款
2020-01-21 11:30:04

你好 是的 就是这样来做的
2019-10-22 18:19:01

没有跨年,计入管理费用吧
2017-10-30 19:59:18

你好,发票可以去电信取的 ,你这么调汇算需要调整
2017-01-09 11:20:11

同学,期初数是0,是不是期间没选对,或者没结账
2020-06-08 15:08:14
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