老师,我们公司营业执照十月份才发下来,9.10月份一起社保在别的公司代买,发工资时要怎样做?有些员工社保、公积金在这边买不在这发工资要怎样处理分录?
冷静的秋天
于2019-11-30 11:40 发布 844次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2019-11-30 11:41
你好 自己员工做 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资 发放:借应付职工薪酬-工资贷银行存款等; 不是你们员工吗 为什么不发放工资高 挂靠?
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你好 自己员工做 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资 发放:借应付职工薪酬-工资贷银行存款等; 不是你们员工吗 为什么不发放工资高 挂靠?
2019-11-30 11:41:28

你好 那你要做 借费用或者成本贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-工资等借 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-工资等 贷其他应付款
2020-07-14 16:10:36

看下你的税种,认定所属期是几月份开始。
2021-07-26 14:28:35

你好 两个公司 你们分别都跟员工签订了劳动合同吗。 看 员工签订合同的情况来报工资哦 做成本的。 你们一定要区分。 不然你无法准确做的
2020-12-16 09:46:48

你好!税务局办理三方划款协议,开通社保和个税。
2020-12-11 14:53:13
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