本来无形资产的使用年限是6年,假设以2元续约2年,那 问
您好,是的,可以按8年的 答
老师,您好,收到个税退付手续费怎样做分录,要缴增值 问
各地执行有差异,需要与当地税局确认是否要交增值税 答
老师 我公司收到个人账户打过来的钱 我是不是可 问
您好,是的,可以这样开的 答
你好,老师,公司是做收购罗非鱼的,请问收到运输发票 问
那个计入鱼的购买成本就行 答
老师您好!蔬菜产销专业合作社目前在搭建蔬菜大棚, 问
那个在建期间计入在建工程,完工后转固定资产 答

老师:去年我们执照还没下来,前那几个月是另一家公司代付工资,公积金,社保,现在分录要怎样做?一项项分开吗?
答: 你好 那你要做 借费用或者成本贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-工资等借 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金 应付职工薪酬-工资等 贷其他应付款
老师,我们公司营业执照十月份才发下来,9.10月份一起社保在别的公司代买,发工资时要怎样做?有些员工社保、公积金在这边买不在这发工资要怎样处理分录?
答: 你好 自己员工做 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资 发放:借应付职工薪酬-工资贷银行存款等; 不是你们员工吗 为什么不发放工资高 挂靠?
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
计提工资社保公积金和缴纳工资社保公积金的分录是什么,
答: 举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221

