送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-07-14 16:10

你好  那你要做 借费用或者成本贷应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金  应付职工薪酬-工资等借 应付职工薪酬-社保 应付职工薪酬-公积金  应付职工薪酬-工资等  贷其他应付款

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2020-07-14 16:10:36
你好 自己员工做 借管理费用-工资等贷应付职工薪酬-工资 发放:借应付职工薪酬-工资贷银行存款等; 不是你们员工吗 为什么不发放工资高 挂靠?
2019-11-30 11:41:28
1、计提工资、社保和公积金时:借:各种费用一工资 一社保( 公司负担)公积金(公司负担) 贷:应付职工薪酬--工资 一社保(公司负担)一公积金(公司负担)2、支付员工工资: 借:应付职工薪酬工资 贷:银行存款 其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费应交个人所得税3、支付社保、公积金及个税: 借:应付职工薪酬-社保(公司负担) 一公积金(公司负担)其他应付款一社保 (个人负担) 一公积金 (个人负担)应交税费一应交个人所得税贷:银行存款
2019-02-12 12:59:59
你好 尽快去社保局办理 有的地方说明情况不会罚款的 带着营业执照 公章 经办人身份证去去当地社保局办理
2020-06-10 13:41:46
举例个人部分社保金额为279,公司部分为716,月工资3500 月头缴纳时会计分录为: 借:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 其他应收款--社会保险费(个人部分)279 贷:银行存款 995 月底计提会计分录为: 借:管理费用/销售费用/制造费用---社会保险费(单位部分)716 贷:应付职工薪酬--社会保险费(单位部分)716 借;管理费用/销售费用/制造费用---工资3500 贷;应付职工薪酬-工资3500 个人部分从工资中扣回时,会计分录为: 借:应付职工薪酬--工资(应发数)3500 贷:其他应收款--社会保险费(个人部分)279 应交税费--应交个人所得税 0 库存现金/银行存款 (实发数)3221
2017-04-10 14:26:32
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