老师,我们单位产品来不及生产,分一部分给其他单位做的,原材是对方单位自己提供,我们仅提供部分辅材,对方生产按月度跟我们结算,现在发票开过来了,那我这边账务处理会计分录应该怎么做?谢谢
心雨欣
于2019-11-30 14:07 发布 1082次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-30 14:08
你好,这样就需要按向对方购买商品处理的
借;库存商品,贷;银行存款等科目,原材料 (你单位提供的辅助材料)
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这个做借xx费用 进项税额 贷其他应付款
2020-04-10 14:12:18
您好,您最好是先做未开票销售收入,然后次月开票了再红冲未开票收入,然后再按开票的金额做账
2019-08-31 23:46:52
借应收账款
贷应交税费应交增值税销项税
主营业务收入
借主营业务成本
贷产成品
以上均为负数
专票普票都一样
2019-07-14 16:38:21
你好,冲销之前的无票收入和之前分录一样金额负数,然后按发票入账
2018-12-15 16:00:42
这个不做分录,销售方不是你们,购买方也不是你们吧,这个不需要做分录,要是资金通过你们公司,代收代付,借银行 贷其他应付款,借其他应付款贷银行
2020-09-15 15:30:01
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