送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-30 14:08

你好,这样就需要按向对方购买商品处理的 
借;库存商品,贷;银行存款等科目,原材料 (你单位提供的辅助材料)

心雨欣 追问

2019-11-30 14:13

是这样的,一个项目产量有很多,现在就开了部分产品,我的辅材是一次发过去的,需要先分摊到对方做的产品里面才能进库存商品再销售?

邹老师 解答

2019-11-30 14:15

你好,发出的辅助材料需要按一定 的标准分配到入库的库存商品中

心雨欣 追问

2019-11-30 14:17

标准有的,对方开过来的发票是否可以通过半成品核算?然后加上辅助材料再进库存商品?

邹老师 解答

2019-11-30 14:18

你好,对方开过来的发票你单位都可以 直接对外销售了,应当计入库存商品,而不是半成品的

心雨欣 追问

2019-11-30 14:23

可是这些辅助材料包含在对方发过来的产品里面呀,辅材部分该怎么分摊入账呢?麻烦老师指导一下

邹老师 解答

2019-11-30 14:26

你好,比如生产甲产品100个,耗用辅助材料成本200,那分摊计入单个产品的辅助材料成本就是2

心雨欣 追问

2019-11-30 14:32

对方发过来的产品该怎么做?辅材的分录又该怎么做呢?产品部分直接借:库存商品   进项  贷:应付账款/银行存款     辅材部分也是借:库存商品  贷:材料?

邹老师 解答

2019-11-30 14:34

你好
发出的材料,借;库存商品,贷;原材料
收到产品发票,借;库存商品,应交税费——应交增值税(进项税额),贷;应付账款等科目

心雨欣 追问

2019-11-30 14:38

这个产品的总成本就是两个库存商品的合计数,对吧?

邹老师 解答

2019-11-30 14:42

你好,是的,是这样的

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相关问题讨论
这个做借xx费用 进项税额 贷其他应付款
2020-04-10 14:12:18
您好,您最好是先做未开票销售收入,然后次月开票了再红冲未开票收入,然后再按开票的金额做账
2019-08-31 23:46:52
借应收账款 贷应交税费应交增值税销项税 主营业务收入 借主营业务成本 贷产成品 以上均为负数 专票普票都一样
2019-07-14 16:38:21
你好,冲销之前的无票收入和之前分录一样金额负数,然后按发票入账
2018-12-15 16:00:42
这个不做分录,销售方不是你们,购买方也不是你们吧,这个不需要做分录,要是资金通过你们公司,代收代付,借银行 贷其他应付款,借其他应付款贷银行
2020-09-15 15:30:01
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