例如9月支付货款,收到发票,但未认证,会计分录:借:原材料-A材料 应交税费-待认证进项 贷:银存。然后过两个月收到了再做借:应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应交税费-待认证进项;还有9月这笔支付的货款我还需要做领料到生产成本里进去吗?或者简单点9月份我先做借:应付账款 贷:银行存款;等发票认证后再冲回应付账款,但问题是9月就这么一笔货款,以前月份原材料借方余额有数据,我是不是可以将以前原材料做一笔领料放入9月的生产成本,意思是9月收入一点点,如果不做生主成本是不是不对的
夏悠然
于2019-12-02 19:08 发布 922次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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摘要是认证进项税额。正确分录如下:
借:应交税费-应交增值税-进项税额
贷:应交税费-待认证进项税额
2018-07-11 16:27:46
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借应交税费 应交增值税进项税额 贷应交税费 待认证进项税额
2017-12-10 11:09:10
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你们是工业的?销售原材料记其他业务收入
没有结转成本
最后结转的借:应交税费-应交增值税(销项)6972.77 贷应交税费-应交增值税(进项)5035.88 应交税费-应交增值税-转出未交1936.89
2019-02-19 12:46:18
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你好,你的分录正确。
2019-02-25 10:52:45
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您好!本身应该是后面那个是对的。
2018-07-11 11:23:21
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