送心意

辜老师

职称注册会计师,中级会计师

2018-11-27 16:36

是的,是这样账务处理的

追问

2018-11-27 16:38

因为企业筹建中,所以没有销项,每次认证了都是留底,这样没关系的?

辜老师 解答

2018-11-27 16:38

筹建期有留底进项税是正常的

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相关问题讨论
是的,是这样账务处理的
2018-11-27 16:36:23
你还,未认证的发票应该通过应交税费-应交增值税-待认证进项税
2018-08-22 18:12:10
您好!你具体是哪里不明白呢
2018-08-17 10:37:11
你好,月末认证,借:应交税费——应交增值税(进)贷:应交税费-待认证进项税额 借:应交税费——增—销 贷:应交税费——应增(进)应交税费——应增(转出未交增值税) 借:应交税费——应增(转出未交增值税) 贷:应交税费——未交增值税
2019-12-11 11:42:25
你好,这样做可以,是正确的
2018-05-20 12:38:15
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