送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-03 15:23

你好,计提,借:管理费用 贷 应付职工薪酬——职工教育经费
支付应当就是,借;应付职工薪酬——职工教育经费,贷;库存现金等科目
你这样是错误的,是可能被稽查人员查出来的

邹老师 解答

2019-12-03 15:24

不能计提,支付都是计入管理费用,这样会导致管理费用重复入账的

yi平 追问

2019-12-03 15:25

不计提,支付的时候直接管理费用——职工教育经费,这样可以吗

邹老师 解答

2019-12-03 15:29

你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录

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相关问题讨论
你好,通常是先计提,然后再做支付分录的 借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费 借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费 然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
你好 对 分录 是正确的 
2021-06-23 10:05:40
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