送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-12-03 15:23

你好,计提,借:管理费用 贷 应付职工薪酬——职工教育经费
支付应当就是,借;应付职工薪酬——职工教育经费,贷;库存现金等科目
你这样是错误的,是可能被稽查人员查出来的

邹老师 解答

2019-12-03 15:24

不能计提,支付都是计入管理费用,这样会导致管理费用重复入账的

yi平 追问

2019-12-03 15:25

不计提,支付的时候直接管理费用——职工教育经费,这样可以吗

邹老师 解答

2019-12-03 15:29

你好,个人建议是先计提,然后再做支付分录

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