- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-12-03 15:23
你好,计提,借:管理费用 贷 应付职工薪酬——职工教育经费
支付应当就是,借;应付职工薪酬——职工教育经费,贷;库存现金等科目
你这样是错误的,是可能被稽查人员查出来的
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你好,通常是先计提,然后再做支付分录的
借;管理费用等科目 , 贷;应付职工薪酬-职工教育经费
借;应付职工薪酬-职工教育经费 , 贷;银行存款等科目
2019-09-09 09:11:26
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你好!其实是应该借:管理费用-职工教育经费 贷:应付职工薪酬-职工教育经费
然后才借:应付职工薪酬-职工教育经费 贷:银行存款
2018-07-21 16:12:29
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需要通过应付职工薪酬-职工教育经费科目核算的
2018-10-11 11:04:55
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您好,是的,您这笔分录是正确的,不用提前计提,,实际发生时计提分配,
2020-08-11 14:43:52
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你好
对 分录 是正确的
2021-06-23 10:05:40
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