送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-03 19:59

您好
借:应交税费-应交增值税-减免税额 480
借:管理费用-办公费 -480

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:02

老师,不写贷吗

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:03

不需要写贷方 就这样写就好了

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:05

老师要不要做结转本年损益

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:06

月末的时候跟损益类科目一起结转

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:07

老师电算化每个月都会有自动结转,在需不需要单独写一张单子结转

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:09

电算化每个月都会有自动结转,不需要单独写一张单子结转

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:21

老师这样不合适

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:22

请问什么地方不合适?

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:22

借代不平衡

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:23

是您录入的时候软件提示么?

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:23

考试你说的借应交税费,借管理费用

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:24

480都在借方加起来是960贷方0

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:24

一个借方红字 一个借方蓝字  怎么会不平 除非您软件设置了 不允许只有借方发生额

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:27

考试还有其他办法吗

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:28

老师还有其他办法吗

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:30

借:应交税费-应交增值税-减免税额 480
贷:管理费用-办公费 480

大雁工商事务所 追问

2019-12-03 20:32

老师月末系统系统结转,480是红色是什么意思

bamboo老师 解答

2019-12-03 20:33

红字是表示冲销的

上传图片  
相关问题讨论
你好 你直接做 红冲一笔错误的 : 借管理费用 贷银行存款 在按实际做一笔 借管理费用贷银行存款
2020-07-08 16:01:46
你好,可以的。
2020-05-27 13:30:19
你好,这样做是对的,退费时管理费用放在借方,用红字表示
2020-03-30 14:52:41
你好,冲8月份分录 借:管理费用 负数 贷:银行存款 负数 借:管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:银行存款 以后这种情况,8月份做账 借:其他应付款 贷;银行存款 发票回来 借;管理费用 应交税金—增值税(进项税额) 贷:其他应付款
2019-10-16 11:36:43
您好 做相同的红字分录
2019-09-18 10:50:40
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...