老师,麻烦帮看下,对不对?
陆
于2019-12-04 09:16 发布 657次浏览
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- 送心意
俞老师
职称: 注册会计师,中级会计师,初级会计师,税务师
2019-12-04 09:37
您这个拍的不是很清楚啊!就分录而言没错!
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1,开多少发票根据票面税额缴纳,不分专普票 2.可以给产值抵扣成本 3.员工开支属于福利性质的不可以抵扣销项,属于办公性质的可以抵扣销项 4.最后一个不对,不清楚你算什么
2019-05-10 10:52:37
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您这个拍的不是很清楚啊!就分录而言没错!
2019-12-04 09:37:54
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你好,图片中的分录和金额都没问题。
2020-07-27 21:43:45
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您好,案例二思路是对的,但是期初金额填错了,是2万,不是2千,收到3千是计入借方没错。
2023-05-12 20:03:53
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您好
请问您的结余跟剩余一个是当月 一个是累计么?
2022-03-25 13:23:55
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陆 追问
2019-12-04 09:44
俞老师 解答
2019-12-04 14:48