- 送心意
bamboo老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-12-04 11:31
您好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用
贷:其他应付款 按月摊销
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如果是9月需要支付了,但是没有付,12月才付,这个分录应该怎么做
2019-12-04 11:36:55
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你好
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-房租
贷:其他应付款
2019-08-16 17:30:38
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借 预付账款 贷 银行存款
每月摊销房租
借 管理费用-房租 贷 预付账款
2018-10-10 17:40:29
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支付时,借,预付账款,贷,银行存款,
每月摊销时,借,管理费用,贷,预付账款
2019-03-17 14:14:56
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你好,摊销
借:制造费用-房租
贷:预付账款/长期待摊费用
2022-04-10 11:39:15
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