送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-12-04 16:55

你好,借xx费用贷其他应付款

吖頭 追问

2019-12-04 17:00

我也是这样做的,那拿来报销不是要付钱给他吗?没有别的分录了吗?

郭老师 解答

2019-12-04 17:02

借其他应付款贷银存

吖頭 追问

2019-12-04 17:08

嗯嗯,那还有一种情况就是老板自己手里有备用金,买东西都是自己的备用金买的,就写个报销单,我也不知道他手里有多少备用金,该怎么做分录入账呢?这样账怎么平呢

郭老师 解答

2019-12-04 17:10

你转给他多少钱知道吗。

吖頭 追问

2019-12-04 17:13

我没有转给他钱,就根据报销单写分录,借xx费用贷其他应付款,但是我想请问老师这样我的账怎么平呢?需不需要总别的分录来平账呢

郭老师 解答

2019-12-04 17:15

你们不用还给老板钱吗,他帮你们垫付的,相当于你借他的钱。

吖頭 追问

2019-12-04 17:18

他说不用还,都是他垫付的,我也没有做他实收资本的分录,这样账怎么平呢?老师

郭老师 解答

2019-12-04 17:21

一直挂账就可以。以后你可以转转实收资本,借其他应付款贷实收资本。

吖頭 追问

2019-12-04 17:22

好的,谢谢老师

郭老师 解答

2019-12-04 17:24

不用客气的。

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相关问题讨论
你好,借xx费用贷其他应付款
2019-12-04 16:55:53
你好,作为代建方垫支的会计分录 借:其他应收款,贷:银行存款等科目 
2020-12-22 17:11:34
你好,垫付,借:管理费用 贷:其他应付款,报销,借:管理费用 贷:现金
2018-03-29 11:33:04
你好!是报销付款同时处理吗?直接做报销就可以 借:相关费用 贷:银行存款等
2018-09-18 15:39:52
借管理费用 租赁费 贷其他应付款
2019-10-31 10:21:57
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