送心意

美橙老师

职称中级会计师

2021-11-26 11:06

收到拨款时:
借:银行存款
贷:专项应付款 -- 项目
支出专项款时:
借:专项应付款-- 项目
贷:银行存款
结余上缴:
借:专项应付款-- 项目
贷:银行存款

追问

2021-11-26 11:08

报销的发票台头是开医院名称吗?

美橙老师 解答

2021-11-26 11:09

发票抬头开医院名称

追问

2021-11-26 11:09

是财政拨款过来的,医院党建用款。

追问

2021-11-26 11:11

我们是营利性医院,医保违规,收到的医保款要退回怎么样做分录呢?

追问

2021-11-26 11:12

病人的款有一部分是自费,有一部分是医保,病人结算已经做了主营业务收入了。

美橙老师 解答

2021-11-26 11:14

不好意思,你们是专款专用,以支部开展活动的,是开支部抬头的发票。

追问

2021-11-26 11:18

好,谢谢了。

追问

2021-11-26 11:19

医保违规退款分录怎么样做呢?

美橙老师 解答

2021-11-26 11:24

如果是滞纳金或罚款的话
借:营业外支出
贷:银行存款

追问

2021-11-26 11:27

不是罚款,就是收到的主营业务款又退回给医保局。分录怎么样做呢?

美橙老师 解答

2021-11-26 11:30

那就借:
借:主营业务收入
贷:银行存款
 应交税费-应交增值税(销项) 红字

上传图片  
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...