我有个问题,我去年接的一家公司的账,期初余额我按他们的财务报表做的,他们以前的账没做,财务表乱编的,现在问题来了,一家企业陆续付款,而我应收款里就没这家企业,没办法,我把这款项做到其他应付款了,我想把它做处理,我该怎样做呢,我又不想涉及损益
一片烟雨
于2016-04-07 22:30 发布 608次浏览
- 送心意
益馨
职称: 高级会计师
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找找以前的帐,看看是否户名挂错,不可能无缘无故给你钱,问下熟悉情况的人大约发生业务的时间,
2016-04-08 07:42:13

这种财务上有什么风险吗
2019-01-18 14:57:47

先挂其他应付款,然后查找原因再调账做处理
2016-04-08 09:54:00

按照重分类以后的报送
2020-04-13 15:02:39

如果按照信托的模式钱划拨给子公司,对于母公司来说,这部分资金属于金融资产,要根据锁定期限的不同,划分为持有至到期,或者金融资产,好处就是对于母公司来说,可以分化一些财务风险,将风险转移给了信托公司,对于子公司来说,此笔钱的使用可能会受到信托公司的一些限制。
2019-10-15 13:34:08
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