老师,你好,请教一个问题,就是我们最近接到稽查局给我们电话,说2017年收到了30万的虚开发票,要我们去做所得税纳税调整,想问一下,我是要填所得税纳税调整一张表,还是要改2017年的纳税调整表,主表,弥补专损表,但是税款是多少,我不知道啊,不是说还有滞纳金吗,如果是我自己改的主表话的,我是算不出来的,想问下怎么弄呢
Dream
于2019-12-06 08:13 发布 1750次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
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您好,这种情况有的税局是直接有一个处罚在电子税局出现,点进去所得税和滞纳金一起交的。如果没有,得带上公章去窗口填报,每个税局有些差异。
2019-12-06 09:03:39
您好,不需要调整以前年度,只需要调整今年的增值税申报就行了,将30万含有的进项税额进行转出,同时利润增加30万就可以了
一个是增值税申报,转出额增加4.36万元
一个是季度所得税申报,调减成本30-4.36=25.64万元
2019-12-06 09:16:14
同学,一般带上公账,身份证,找专管员就行了。
2021-12-19 22:10:43
你好,按税局的规定补税一般就没事了,也不至于坐牢
2016-09-19 09:15:31
你好,同学截图老师看下哦!
2022-05-29 09:17:56
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