收到客户的租金是19958元,实际租金是1995元,多转了17963元,借:银行存款19958 贷:主营业务收入1995、其他应付款17963(要退回给客户的)这样对吗?
☆萍☆
于2019-12-06 15:50 发布 1100次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
2019-12-06 15:51
是的,这样是正确的哦
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你好,具体是什么样的业务导致这样的分录分录是没啥问题,还要看跟实际业务是否相符。
2024-08-01 13:23:14
你好,可以转为主营业务收入,分几次
2022-04-06 12:32:37
你好,同学。非常抱歉,没注意看您后面定向让阎老师,非常抱歉,不是有意要接手您这问题的。
你这退不退你在发生时都是按成本处理了,同时确认为应付处理。
如果不退,转营业外收入处理的。
2020-07-20 22:04:02
同学你好
确定成订金的,才是预收账款
定金还是担保款,还是在“其他应付款”
2020-06-30 14:48:21
您好,收据写代收房费并确认手续费收入
分录对的,但是缺少增值税的确认。
2020-06-17 13:30:15
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