关于原材料领用账务处理/11月刚接手一家制造业,该今年刚成立,一直到11月份未开销售发票,实际有开始生产出产品。有原材料采购专用发票开进来,之前账上直接采购入库进原材料科目,没有发生领用。现在我接手整理了前期和本月原材料进出库数据,11月份原材料领用账务处理我该如何和实际出库和期末库存量去匹配呢?前期原材料主材一直挂着未领用出库
蔓蔓
于2019-12-07 14:51 发布 1120次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
2019-12-07 15:03
你好,按照实际库存和前期购入的差额作为领用数
相关问题讨论

你好,按照实际库存和前期购入的差额作为领用数
2019-12-07 15:03:57

在工程地点验收 计入工程物资 然后领用时计入工程施工
2019-12-16 17:07:15

借:原材料 贷:应付账款-暂估,发票到了,红字冲销借:原材料 贷:应付账款-暂估,然后做,借:原材料 应交税费-进项 贷:应付账款-**公司,领用材料,借:生产成本 贷:原材料
2016-11-09 15:53:12

商业附带加工性质。
根据你实际收到的收入确认为你的销售收入,发生的购成作为成本处理。
2019-06-05 11:03:46

你好,是的,要退回重开
2019-09-21 14:05:13
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