送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-12-07 18:04

您好
请问是收到发票暂时不认证抵扣么

雪儿的味道 追问

2019-12-07 18:06

不是 是暂时对方没有给我们开

bamboo老师 解答

2019-12-07 18:07

收到材料或者已经接受劳务了么

雪儿的味道 追问

2019-12-07 18:08

原本十一月份应该给我们开的 但是12月份才给我们开  我们这边交税才发现十一月份进项很少 十二月份很多进项 转票

雪儿的味道 追问

2019-12-07 18:08

专票

bamboo老师 解答

2019-12-07 18:08

那可以暂估入账 但是税金不需要暂估

雪儿的味道 追问

2019-12-07 18:11

那我们这个月原本应该交10000的增值税 暂估入账后 我们增值税还需要交这么多吗?

bamboo老师 解答

2019-12-07 18:14

对的 您暂估的增值税 不能抵扣的 只有在勾选平台勾选了才可以

雪儿的味道 追问

2019-12-07 18:17

还需要交10000元吗?

bamboo老师 解答

2019-12-07 18:17

对的 还需要缴纳10000元

雪儿的味道 追问

2019-12-07 18:18

好吧

bamboo老师 解答

2019-12-07 18:19

除非您能取得12月以前开具的发票  可以少交 或者有员工出差的车票 飞机票 火车票之类的进项

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相关问题讨论
您好 请问是收到发票暂时不认证抵扣么
2019-12-07 18:04:40
您好, 是可以这么操作的。
2023-04-14 16:08:51
你好,不用的按不含税的来暂估就可以。
2021-12-31 11:15:48
您好,这个是不用的哈
2022-05-18 11:23:21
暂估单价多,那就做借库存商品-(1309300-1271165.11 ) 贷应付账款 -(1309300-1271165.11 ) 结转成本多结转就做借主营业务成本 负数 贷库存商品 负数,
2020-03-26 16:56:45
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