比如对方开给我们发票金额是商品金额是8800,折扣是800,发票总金额是8000,但我们入库是按8800来入,那入库的金额跟发票金额相差800应怎么账务处理呢?
黑狐Katy
于2019-12-09 09:16 发布 1353次浏览
- 送心意
周晓晓老师
职称: ,中级会计师
2019-12-09 09:19
您好,按照8000来入账,差额部分做红冲处理,希望能够帮助到您,谢谢
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您好,按照8000来入账,差额部分做红冲处理,希望能够帮助到您,谢谢
2019-12-09 09:19:07
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你好 意思就是你成本多结转了。 冲结转分录 借 主营业务成本负数 贷库存商品负数 。 冲暂估分录 按发票做一笔库存商品 分录处理。
2021-02-03 17:32:10
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你好,可以调整最后一个明细,让他和发票上一致起来。
2021-03-07 15:49:03
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你好 那你就红冲暂估分录 。按你实际发票做入库入账
2020-04-10 19:53:49
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你好,把原来的暂估分录红字冲红,按照实际发票的金额重新入账。
2020-07-10 16:29:30
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