送心意

徐阿富老师

职称中级会计师

2019-12-09 09:56

你好,一般纳税人的话,你要哟念发票并且经过认证才能抵扣,应交增值税是销项-进项来算应该缴纳的增值税的,实际操作中,可以适当考虑税负来确定认证多少进项税票,而不是你说的销售多少,就直接按照你说的3%来交税的

景欣 追问

2019-12-09 10:00

是的,就是按照这个税负率计算出应交的税费,来做抵扣认证多少金额的进项,倒推。。

徐阿富老师 解答

2019-12-09 10:05

你好,那你可以这样:应交增值税/不含税销售=3%  这样就得出了

景欣 追问

2019-12-09 10:12

不含税销售是指不含13%的销售额吗。。

徐阿富老师 解答

2019-12-09 10:16

你好,是的,就是你开发票的发票上的金额,不是发票上最下方的总金额,

景欣 追问

2019-12-09 10:24

那我账上的销账税额按照开票金额做账没有问题吧,只是进项转出的时候按照倒推的金额做对吗?1.借应交税额进项税额转出未交贷应交增值税进项,2.借应交税费销项贷应交增值税转出未交,3.借应交增值税-转出未交.贷应交税费未交增值税。对吗?

徐阿富老师 解答

2019-12-09 10:27

你好,账上的销账税额按照开票金额做账没有问题。后面说的这些,不会涉及进项税额转出这个子目的,有时间建议你学堂里多学实操课,可以提高自己

景欣 追问

2019-12-09 10:32

嗯老师,现在就要做账,不知道怎么做了,快到报税时间了。那我把进项倒推出来以后,我该怎么做,分录怎么写。谢谢。

徐阿富老师 解答

2019-12-09 10:50

你好,你这样的熟悉程度我建议你不要去搞什么倒推,就规规矩矩按照开出去的发票和进项认证的发票做账,做出来该交税就交,做出来有留底不用交就不交,否则会出乱的,学堂的课进去学过吗?

景欣 追问

2019-12-09 11:01

我有学,就是搞不清楚,觉得难啊。我公司有快半年没有缴税,都是进项抵扣大于销项的。所以我打算按照税负率这个月适当交一点。

徐阿富老师 解答

2019-12-09 11:04

你好,新办企业的话,没有税交是正常的,不知道是不是新办的

景欣 追问

2019-12-09 11:22

7月开始的。。算新办吗,连续半年不交税不是不好吗

徐阿富老师 解答

2019-12-09 11:56

你好,那是属于新办企业的,正常的

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你好,一般是一整年计算税负率,偶尔一个月的税负率是0,也是没有问题的
2016-09-13 09:48:46
你好,一般纳税人的话,你要哟念发票并且经过认证才能抵扣,应交增值税是销项-进项来算应该缴纳的增值税的,实际操作中,可以适当考虑税负来确定认证多少进项税票,而不是你说的销售多少,就直接按照你说的3%来交税的
2019-12-09 09:56:30
你好,也可以指所得税的税负
2019-03-16 21:21:51
您好 请问是进项税额大于销项税额吗
2022-01-14 21:48:24
您好,有可能,看一看应交税费科目余额表金额,核对一下吧。
2018-07-11 19:01:28
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