你好 我方购入100吨货物 卖出时对方收到99.5吨 发票按实际收到数开具 月末我做结转成本后有个0.5吨的磅差怎么处理
淡淡的小刺猬
于2019-12-09 16:01 发布 1243次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2019-12-09 16:01
如果是合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
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你好,开具了发票就需要确认收入,结转成本的
2020-01-15 09:47:49
如果是合理损耗的话,你就出库结转成本就可以。
2019-12-09 16:01:29
您好,计入工程施工-合同成本 -分包成本
2019-07-11 14:22:00
您好,本月不需要确认收入 计入预收账款的贷方 后期工程开工产生进度款的时候再转入
2020-01-03 15:56:26
你好!你开了发票就要做收入了。你建房支付的成本按比例结转就可以了。
结余的部分计入库存商品
2019-06-19 17:17:24
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淡淡的小刺猬 追问
2019-12-09 16:03
郭老师 解答
2019-12-09 16:07