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晚秋、冬至
于2020-01-03 15:49 发布 1603次浏览
小黎老师
职称: 中级会计师
2020-01-03 15:56
您好,本月不需要确认收入 计入预收账款的贷方 后期工程开工产生进度款的时候再转入
晚秋、冬至 追问
2020-01-03 15:57
分录应该怎么做呢
小黎老师 解答
2020-01-03 16:04
您好,借应收账款 贷预收账款 应交税费 应交增值税 销项税额
2020-01-03 16:09
也就是没有主营业务收入对吗,所以不结转成本,如果收到预付款就要结转成本了是吗老师
2020-01-03 16:11
您好,工程开工了 发生了进度了 就需要确认收入和结转成本了
2020-01-03 16:48
老师如果收到预付款了,是不是就要做账了
2020-01-03 16:49
您好,收到预付款不一定 要看您是否达到进度了
2020-01-03 16:58
收到预付款我们就开始玩采购了,虽然不是一次性采购完,是不是也要暂估结转成本了,等到彻底完工,确定了成本在调整
2020-01-03 17:05
您好,这个你们根据实际情况,收入成本要及时确认
2020-01-03 19:34
我收到预付款了,可以做收入吗,之后暂估结转成本借,可以吗这样是不是保险点
2020-01-04 10:52
你好,如果你这么做是可以的。这娃跟增值税收入保持一致,对于税务来说比较保险
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小黎老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师
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